1、 制订项目审计计划和实施方案,并监督公司各部门及子分公司对各项财经规章制度的执行情况;
2、 实施审计计划及其他审计事项,定期或不定期地进行专项审计、专案审计、财务收支审计及完成内部审计报告;
3、负责或协助其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
4、 负责有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,保守秘密和保护当事人合法权益;
5、 负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
6、内部审计人员的管理,操作指导,业务培训等;
任职资格:
1、2年企业内部审计工作经验,其中独立带领团队从事审计工作2年以上;
2、有快消行业经验,服装行业经验尤佳;
3、具有会计法、经济法、税法.审计等方面法规知识,相关专业中级以上职称 ;
4、熟悉金蝶财务软件,办公软件,熟悉计算机审计;
5、能承受工作压力,良好的口头和书面表达能力、沟通协调能力、洞察力、职业道德;
6、条件稍逊者可聘审计专员,此岗位需经常性出差。