职位描述:
● 加强公司内部的控制环境,发现风险及控制风险, 优化公司工作及营运流程
I. 工作职责
● 独立执行内部控制测试及合规性测试, 评估公司系统/流程的合理性及营运效率, 并据此提出审计建议及跟进改善措施的执行;
● 能积极主动与公司其他部门同事保持良好的沟通;
● 带领及指导审计助理的工作;
● 独立执行公司管理层指派的功能审计任务.
II. 要求
● 本科学历或以上, 审计,会计或财务相关专业为佳;
● 两年或以上审计经验, 零售行业内审经验优先, 对企业内部控制、流程管理有较好的认识和实践经验;
● 能主动提出问题,独立完成工作任务,正直诚实、勤奋、积极、责任心强,敢于坚持原则;
● 良好的沟通能力及团队协助精神,吃苦耐劳,愿意国内出差。