岗位职责: 1、通过对各业务部门的沟通、协调,完善内控制度。并对项目计划进行组织实施、检查; 2、根据安排及既定的年度审计计划、内审流程的要求,开展合规性审计及专项经营审计,对集团业态的经营效率及效果出具内审意见及管理建议; 3、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成; 4、按时上交审计报告,并对审计报告中发现的问题进行后续跟踪; 5、通过审计工作中发现的问题向部门领导或者被审计单位领导反应并进行跟踪,以促进各经营单位的经营管理工作持续改善; 6、其他临时性工作。 任职要求: 1、财经类专业,本科及以上学历; 2、5年以上内部审计工作经验; 3、较强的沟通能力和逻辑思维能力,办事严谨,责任意识强; 4、有服装行业经验者优先考虑。


