1、负责对审计规划及各类工作文件提出合理的建议和意见;
2、负责适时提出审计规划及审计工作文件的修改或调整;
3、负责收集被审计单位的相关资料(报表、依据、架构人员等);
4、负责编制审计方案(目的、范围、时间、内容、费用等);
5、负责驻外机构及子公司的例行审计、专项审计、离职审计等;
6、负责审计实施内容包括财务控制方面、经营管理方面、运营管理方面等,具体有:账目、资金、货品、固定资产、物料、人事、企业 文化、品牌形象、系统软件的使用、销售渠道、公司政策/标准/制度的落实等的审计;
7、负责真实、客观、准确的输出各项审计内容的具体审计结果;
8、负责披露各项审计过程中发现的所有问题及潜在的风险隐患;
9、负责确认不符合事实,发出不符合项报告,跟进整改措施;
10、负责对整改结果实施验证,对整改效果进行评估。
11、负责建立审计过程中的相关记录,整理审计过程中的证据;
任职资格:
1、较强的数据分析能力和处理能力;
2、风险预测评估的能力;
3、系统的诊断能力;
4、熟练使用各类财务软件,熟悉财务、审计工作;
5、大专以上学历(会计、审计类专业);
6、28岁以上,男性