职责: 1、负责公司资产、负债、损益及与经营管理活动相关环节进行全面审计; 2、对公司各项投资、基建预决算、财务预决算及其他重大事项等进行审核; 3、根据审计目标,拟定审计范围、审计计划、审计方案; 实施内部审计作业,评估内部控制系统与被查活动的适当性和有效性提供有效、可观的意见。 4、独立开展专项审计,对公司内部管理制度、各项业务流程及执行情况进行审计,检查、分析、评价各项业务经营活动的有效性、完整性和风险管控情况,披露问题,提出建设性改善建议; 5、撰写内部审计报告,并对提出的改善建议执行改善情况追踪; 6、参与公司建立与完善审计工作流程与制度,公司业务流程或制度改进和风险评估。 任职要求: 1、财务或审计等相关专业本科以上学历;初级职称;三年以上上市公司内审计工作经验,掌握制造类企业内审流程、内控审计方法,在风险管理、内控评估方面具备一定实务经验。 2、熟悉国家财税法规,熟悉公司会计或审计、税务等业务流程,了解中国审计准则、中国内部审计准则; 3、工作认真努力,主动性强,具备良好的沟通协调能力和团附协作能力,较强的书面表达能力和语言表达能力; 4、性格稳重踏实,工作作风严谨,熟练使用OFFICE办公软件、财务软件。 5、五年以上相关工作经验,熟练操作办公软件; 6、具有较好的书面和表达能力,具有较强的沟通、协调能力; 7、有管理咨询公司经验优先考虑。